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娄底市城市建设投资管理办公室2014年部门预算说明

2014/10/31点击:

 

 

一、单位职能职责:

(一)指导、监管、协调娄底市城市建设投资集团有限公司日常工作。

(二)为城市基础设施建设提供管理服务。

(三)按照市人民政府下达的固定资产投资计划和城市建设维护计划,协调落实资金。

(四)受市政府委托,管理城市建设资金,规范资金的运作程序、确保资金安全。

(五)经市政府授权,指导配合开展股权经营与投资、债券发行等业务。

(六)承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门收支概况:

(一)收入预算。 2014年年初预算数203.68万元(政府性基金拨款)。另外,上年结余12.85万元,收入总计216.53万元。

(二)支出预算。 2014年年初预算数216.53万元(城乡社区支出216.53万元)

(三)“三公”经费预算: 2014年“三公”经费预算13万元,其中:公务接待费 6万元,公务用车运行维护费7万元。

附件:12014年部门收支算总表(调整预算)

     22014年“三公”经费预算公开表(调整预算)

附件1

 

 

 

2014年部门收支预算总表(调整预算)

单位:娄底市城市建设投资管理办公室

 

单位:万元

      

     

   

预算数

   

预算数

一、公共财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

   经费拨款

 

二、公共安全支出

 

   纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金拨款

203.68

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级财政补助

 

六、社会保障和就业支出

 

五、事业单位经营服务收入

 

七、医疗卫生支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

216.53

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、援助其他地方支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

203.68

本年支出合计

216.53

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十、结转下年

 

上年结转和结余

12.85

 

 

收入总计

216.53

    支出总计

216.53

 

附件2

 

 

 

2014年部门“三公”经费预算公开表(调整预算)

单位:娄底市城市建设投资管理办公室

单位:万元

项目

本年预算数

合计

13

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

6

3、公务用车费

7

其中:(1)公务用车运行维护费

7

      2)公务用车购置

 

 

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。